老師,假如A公司2022年補繳2020年的稅費8700元,其中 問
同學,你好 22年 借:以前年度損益調整6660 貸:應交稅費? 6660 借:應交稅費? 6660 貸:銀行存款 6660 借:營業外支出? 2040 貸:銀行存款2040 答
你好,老師,公司2017年買的車,當時會計寫的折舊年限 問
通常不能直接加速折舊提完剩余折舊。折舊方法和年限一經確定不得隨意變更,若要變更需有合理依據并披露。準備出售的車輛,剩余折舊不再計提,應通過固定資產清理科目核算出售相關事宜。 答
老師好,請問:一般納稅人 月末增值稅如何結轉 ? 年末 問
增值稅年末結轉的會計分錄包括以下幾個步驟: 結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉未交增值稅: 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額: 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 答
提問公司給業務員發放工資522.3元,代扣社保,實發工 問
借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資522.3, 借應付職工薪酬工資 貸、其他應收款、個人負擔的社保522.3 答
老師,我們有個公司一直沒有業務,平時都是0申報,但是 問
可以的,老公司可以變更為2032.6.30前預交 答

1筆圖文設計費用7000元,其中3000未付,分錄是掛應付?還是掛預付?借:銷售費用貸:銀行存款貸:應付賬款?預付賬款?
答: 其中3000未付,分錄是掛應付
老師:你好!我們公司公司預付廣告費我應該做 借:預付賬款1000 貸:銀行存款1000 借:銷售費用1000 貸:預付賬款1000還是 借:其他應收款1000 貸:銀行存款1000借:銷售費用1000 貸:其他應收款1000
答: 借:其他應收款1000 貸:銀行存款1000 借:銷售費用1000 貸:其他應收款1000
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
支付給其他公司的費用,支付的時候,是做的借:預付賬款 貸:銀行存款 收到發票是做的借:借:銷售費用 貸:預付賬款 現在不用這費用了,還有余額,對方公司退回來了,是不是直接做成:借:銀行存款,貸:預付賬款?
答: 同學你好 對的 這樣就可以了
有一筆款在8月份預付了一部分,但是發票未收到,9月份支付了尾款支付,發票也收到了,8月份是做的借 預付賬款 貸 銀行存款 現在收到發票之后,直接做成借:銷售費用 -尾款 貸:銀行存款 預付賬款 可以?
發票來了31530元,我們一共付了40000元,等于預付了一部分,這個是借:銷售費用--業務招待 31530元 貸:銀行存款:31530元 再借:預付賬款 8470元 貸:銀行存款8470元嗎?
10月份發現8月份科目記錯了用什么方法訂正? 想把8月 借 銷售費用 45000 貸 銀行存款45000改成 借 預付賬款 45000 貸 銀行存款 45000


雪云微 追問
2023-02-11 20:47
文文老師 解答
2023-02-11 20:53
雪云微 追問
2023-02-11 21:09
文文老師 解答
2023-02-11 21:14
雪云微 追問
2023-02-11 21:38
文文老師 解答
2023-02-11 21:39
雪云微 追問
2023-02-11 21:40
文文老師 解答
2023-02-11 22:11
雪云微 追問
2023-02-12 08:47
文文老師 解答
2023-02-12 09:25