
實際上我們企業是預充到總卡,然后再分配,開票月底使用多少才開多少我們就直接預付賬款 貸銀行存款,到時候開了多少票就按使用部門,借銷售費用 貸預付賬款對嗎,直到把預付賬款攤完
答: 你好可以的 可以這么做的
有一筆款在8月份預付了一部分,但是發票未收到,9月份支付了尾款支付,發票也收到了,8月份是做的借 預付賬款 貸 銀行存款 現在收到發票之后,直接做成借:銷售費用 -尾款 貸:銀行存款 預付賬款 可以?
答: 同學你好,這樣做是正確的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
像問一個實操問題。就是我們是給商超供貨的,商超把錢給我們,我們開票,我們找物流拉貨,給物流打款的時候做賬是:借:預付賬款 貸:銀行存款 開出發票沖賬的時候是:借:銷售費用貸:預付賬款,但是這樣我覺得不太合適,應該商超把錢給我們我們算到收入里了,我覺得是不是入成本比入銷售費用好,但是入成本的話,賬怎么做比較合適?
答: 你們是代收代付還是給他開到了貨物里面。


???????? 追問
2021-10-12 17:41
???????? 追問
2021-10-12 17:45
胡芳芳老師 解答
2021-10-12 18:46