
實際上我們企業是預充到總卡,然后再分配,開票月底使用多少才開多少我們就直接預付賬款 貸銀行存款,到時候開了多少票就按使用部門,借銷售費用 貸預付賬款對嗎,直到把預付賬款攤完
答: 你好可以的 可以這么做的
支付給其他公司的費用,支付的時候,是做的借:預付賬款 貸:銀行存款 收到發票是做的借:借:銷售費用 貸:預付賬款 現在不用這費用了,還有余額,對方公司退回來了,是不是直接做成:借:銀行存款,貸:預付賬款?
答: 同學你好 對的 這樣就可以了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
發票來了31530元,我們一共付了40000元,等于預付了一部分,這個是借:銷售費用--業務招待 31530元 貸:銀行存款:31530元 再借:預付賬款 8470元 貸:銀行存款8470元嗎?
答: 您好 這樣寫分錄可以的


???????? 追問
2021-03-05 16:47
樸老師 解答
2021-03-05 16:54