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張老師
于2017-09-19 09:52 发布 1617次浏览
方老師
职称: 中級會計師、注冊稅務師
2017-09-19 09:54
可以先按暫估的成本結轉,等發票到了再調整差額。
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當月做為預付賬款的是不是等發票到了再做為成本結轉
答: 可以先按暫估的成本結轉,等發票到了再調整差額。
當月做為預付賬款的是不是等發票到了再做為成本結轉可不可以下月發票到了一起結轉等下月發票到了再做成本結轉
答: 如果當月就銷售了,只能暫估成本結轉,下月發票來了,再進行調整暫估庫存商品、調整暫估成本
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
在內帳中,年末 預付賬款 怎樣處理?結轉進成本的話下一年怎樣體現已經支付給對方這么多錢了?
答: 你好,掛賬預付賬款就是了 取得對方的送貨單才可以結轉成本的
老師,2020年11月支付的貨款,發票在2021年1月才能開,當時是計入了預付賬款,11月銷售已經實現,這筆沒有票就沒有結轉成本,請問是到收到票后再結轉成本嗎,這樣的話就跨年了
讨论
老師2021年的發票,現在才找到,之前做的是預付賬款,沒有結轉成本,我現在賬怎么調?稅怎么調?
請教老師一個問題,公司掛的預付賬款如何把它結轉成本?
貿易公司的裝修款,如果是預付賬款,當有發票的時候,要怎么結轉
老師好:沒有發票之前做的預付賬款,現在有收入要結轉成本,沒有這么多成本結轉了,這樣可以把預付賬款調到成本科目嗎?
方老師 | 官方答疑老师
职称:中級會計師、注冊稅務師
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