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送心意

林夕老師

职称注冊會計師,稅務師

2022-03-03 16:18

你好同學:
公司預付賬款的結轉通常分錄是收貨(收到原材料);
借:原材料
貸:預付賬款
原材料對外直接銷售:
借:其他業務成本
貸:原材料
如果加工成產品后進行結轉:
借:主營業務成本
貸:庫存商品
通常與需要與企業的業務相關。你這個是錯賬導致的,還是其他原因呢,老師這邊需要根據業務,給咱們相應的建議。

碧藍的蘿莉 追问

2022-03-03 16:23

我這個是購貨多預付的貨款,金額不大,但造成賬不平,我如果要把這筆預付結轉為成本,該用哪個分錄?

林夕老師 解答

2022-03-03 16:29

你好同學:
根據你的描述,你這個不應該調整成本的;
如果多預付的貨款,對方是需要退回來的。
如果支付1100;入賬原材料是1000;而且對方剩下的100也不給了。
這個需要補計入到原材料中的。
借:原材料100
貸:預付賬款100;
這種分錄都是有經濟實質的。

碧藍的蘿莉 追问

2022-03-03 16:33

那我是不是可以把預付款的金額直接寫成借原材料的金額

林夕老師 解答

2022-03-03 16:36

你好同學:
是的,可以這樣處理。這樣與經濟實質相同。

碧藍的蘿莉 追问

2022-03-03 16:38

產品不用加工的,分錄是不是這樣:1.借:庫存商品   貸:預付賬款     2.借:主營業務成本    貸:庫存商品

林夕老師 解答

2022-03-03 17:50

你好同學:
是的;這與老師上面提供的思路相同。

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