
6月憑證 借 管理費用--交通費100 貸 銀行存款 100 會計科目寫錯了,銀行存款要改成庫存現(xiàn)金。如何在7月的憑證里面作科目調(diào)整 ?借 管理費用--交通費100 貸 庫存現(xiàn)金 100
答: 借:銀行存款100貸:庫存現(xiàn)金100
請問從銀行轉(zhuǎn)個人報銷款(無借支),第一種,記帳為:借:庫存現(xiàn)金貸:銀行存款,借:管理費用…貸:庫存現(xiàn)金,第二種或:借:管理費用 貸:銀行存款,兩種記帳方式都對嗎?代理記帳用的第一種,我認為第二種更準確。多謝!
答: 你好 1.? 權責發(fā)生制來做賬的話 第二種更準確的? ?如果是直接轉(zhuǎn)給個人的話? ?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
已經(jīng)結賬,收到上月管理費用退回怎么處理?支付時為庫存現(xiàn)金,收到退款為銀行存款
答: 你好,上月管理費用退回這樣做分錄 借;銀行存款,貸;管理費用


袁老師 解答
2017-09-15 18:31
袁老師 解答
2017-09-15 18:43