老師,現在年底了,我有兩家小規模一個月就幾張憑證,因為還在學習階段,之前做賬都是網上各種搜答案,現在有2個問題要請教老師,一是工資未計提,直接借:管理費用-職工工資 貸:庫存現金 ;二是工會經費也沒有計提,直接借管理費用-工會經費,貸:銀行存款 之前都沒有計提,現在我要不要把他們紅沖,然后重新做正確的?
1037800556
于2021-11-18 14:21 發布 ??475次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2021-11-18 14:22
你好; 1. 沒有計提的話 現在在本年沒有跨年。 你直接補計提 借管理費用- 工資貸應付職工薪酬-工資。 這個是計提分錄 2. 去修改后 重新做 :借管理費用-工會經費貸應付職工薪酬-工會經費; 支付:借 應付職工薪酬-工會經費貸銀行存款
相關問題討論

你好;? 1.? 沒有計提的話 現在在本年沒有跨年。 你直接補計提? 借管理費用- 工資貸應付職工薪酬-工資。 這個是計提分錄? 2.? ? 去修改后? ?重新做 :借管理費用-工會經費貸應付職工薪酬-工會經費;? ?支付:借??應付職工薪酬-工會經費貸銀行存款??
2021-11-18 14:22:44

印花稅已經從管理費用移到稅金及附加科目了。借:稅金及附加 90.8 貸銀行存款90.8。
工會經費需要先計提,再繳納。借:管理費用-工會經費 貸:應付職工薪酬-工會經費 。繳納時,借:應付職工薪酬-工會經費 貸:銀行存款。
2019-05-14 11:28:32

你應該是
借:銀行存款
貸:專項應付款
借:專項應付款
貸:現金
2019-07-15 17:34:49

單位繳納部分:借:管理費用--社保等 貸:應付職工薪酬--社保等(單位)
2017-04-27 16:43:08

你好 1.? 權責發生制來做賬的話 第二種更準確的? ?如果是直接轉給個人的話? ?
2021-08-06 14:01:23
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息
1037800556 追問
2021-11-18 14:30
meizi老師 解答
2021-11-18 14:32