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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-11-18 14:22

你好;  1.  沒有計提的話 現在在本年沒有跨年。 你直接補計提  借管理費用- 工資貸應付職工薪酬-工資。 這個是計提分錄  2.    去修改后   重新做 :借管理費用-工會經費貸應付職工薪酬-工會經費;   支付:借  應付職工薪酬-工會經費貸銀行存款  

1037800556 追問

2021-11-18 14:30

工資再計提  結管理費用-工資,貸:應付職工薪酬工資,這個管理費用是不是重復了。

meizi老師 解答

2021-11-18 14:32

你好;     你先把之前紅沖了。 錯誤的紅沖在做正確的  

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你好;? 1.? 沒有計提的話 現在在本年沒有跨年。 你直接補計提? 借管理費用- 工資貸應付職工薪酬-工資。 這個是計提分錄? 2.? ? 去修改后? ?重新做 :借管理費用-工會經費貸應付職工薪酬-工會經費;? ?支付:借??應付職工薪酬-工會經費貸銀行存款??
2021-11-18 14:22:44
印花稅已經從管理費用移到稅金及附加科目了。借:稅金及附加 90.8 貸銀行存款90.8。 工會經費需要先計提,再繳納。借:管理費用-工會經費 貸:應付職工薪酬-工會經費 。繳納時,借:應付職工薪酬-工會經費 貸:銀行存款。
2019-05-14 11:28:32
你應該是 借:銀行存款 貸:專項應付款 借:專項應付款 貸:現金
2019-07-15 17:34:49
單位繳納部分:借:管理費用--社保等 貸:應付職工薪酬--社保等(單位)
2017-04-27 16:43:08
你好 1.? 權責發生制來做賬的話 第二種更準確的? ?如果是直接轉給個人的話? ?
2021-08-06 14:01:23
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