老師你好!做收匯核銷,需要提供什么附件給到稅局? 問
您好,出口貨物報關(guān)單,出口發(fā)票,銀行收匯水單,出口收匯核銷專用聯(lián),出口合同,提單或其他運輸單據(jù) 答
老師,總公司撥給村里的損贈,總公司先撥付給我們公 問
同學(xué)你好,掛往來即可。 答
老師好,請問一下,A公司委托B公司向C公司采購一批貨 問
你好,A公司可以計入財務(wù)費用,手續(xù)費。 答
員工報銷餐費沒有發(fā)票,只有微信付款截圖,但是報銷 問
還是計入管理費用-福利費 答
老師你好,我單位有占股百分之一的股東需要退股或 問
若是平價轉(zhuǎn)讓,交印花稅 答

預(yù)提工資時:借:管理費用——職工薪酬。貸:應(yīng)付職工薪酬:職工工資。發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬。貸:庫存現(xiàn)金。對嗎?
答: 上述分錄沒有問題
一、計提 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬—辭退福利 二、發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬—辭退福利 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)還是一、計提 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 二、發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
答: 你好,管理費用明細是辭退福利,應(yīng)付職工薪酬明細也是辭退福利
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2018年11月工資發(fā)錯了,計提,借:管理費用_管理人員職工薪酬10000,貸:應(yīng)付職工薪酬 10000,發(fā)放,借:應(yīng)付職工薪酬 10000,貸:庫存現(xiàn)金10000,實際上應(yīng)該是,計提:借:管理費用_管理人員職工薪酬10000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 8470.8 應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500 如何調(diào)整?具體分錄怎么做?
答: 您好 借:應(yīng)付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500

