
借:管理費用 -100貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 100是進項稅抵扣管理費用嗎
答: 你好 你這個是做的是什么業務的分錄 。 怎么感覺分錄處理的不對?
你好,老師,山姆開了一張專用發票,清單是飲料食品等 ,分錄是這樣的嗎?進項轉出分錄是這樣的嗎?借:管理費用 -1831.39 應交稅費-進項稅額 166.25貸:現金 1547.64進項轉出時:借:管理費用 -166.25 貸:應交稅費-進項轉出 166.25
答: 您好,管理費用是負數?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上月借方:管理費用,應交稅費——進項稅額,貸方:其他應付款——發票未入,未認證進項。本月進項認證后要做借方:應交稅費——進項稅額,貸方管理費用,對嗎
答: 你是一般納稅人嗎,如是,應該做如下分錄 借管理費用,應交稅費—待認證進項稅額,貸方:其他應付款——發票未入。 本月進項認證后要做借方:應交稅費—應交增值稅-進項稅額,貸應交稅費-待認證進項稅額。


kj_23SaRdOTcAus 追問
2017-08-22 17:00
鄒老師 解答
2017-08-22 17:02