老師,有張專票上月是按普票記得帳,本月更正憑證,借管理費(fèi)用。 應(yīng)交稅金。進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付帳款。現(xiàn)在損益結(jié)轉(zhuǎn),管理費(fèi)用出現(xiàn)了一個(gè)負(fù)的稅額,這是為啥呀
尊敬的蜜粉
于2019-11-09 11:27 發(fā)布 ??693次瀏覽
- 送心意
答疑蘇老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2019-11-09 11:28
你好 你上月的憑證沒紅沖嗎?
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你好 你這個(gè)是做的是什么業(yè)務(wù)的分錄 。 怎么感覺分錄處理的不對(duì)?
2021-02-01 15:21:35

水電費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄如下:
借:管理 費(fèi)用—電費(fèi)
??????? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
???? 貸:銀行存款
2019-11-04 17:45:20

你好 你上月的憑證沒紅沖嗎?
2019-11-09 11:28:50

您好,是的,您寫的分錄比較正確,如果寫為以下分錄,更好,員工福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證了,賬務(wù)處理:借 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸 銀行存款,計(jì)提時(shí),借;管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),計(jì)提時(shí),借;管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。
2018-06-09 15:21:06

你好,可以直接做這個(gè)調(diào)整分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:管理費(fèi)用
2017-08-22 16:58:54
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