
19年12月末做了一筆暫估,分錄是借:管理費用 貸:應付賬款。2020年收到發票之后是應該先紅沖內筆暫估之后在把發票正常做到賬里還是不沖回,直接做發票這筆賬,具體的能給寫一下么
答: 這個發票 時間是20年的話 是要先沖回的 不過 沖的是19年的賬哦
老師 上月暫估費用 分錄是借管理費用 貸應付賬款 暫估款 本月收到發票應該怎么做賬
答: 你好,沖銷暫估 借;應付賬款 暫估款,貸;管理費用 然后根據發票 借;管理費用,貸;銀行存款等科目
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
剛拿到2020年費用的發票,去年做了暫估,借:管理費用,貸:應付賬款-暫估。今年怎么做沖銷的分錄?
答: 年底發票暫時取得不了的時候先確認暫估 然后調整 借:成本費用? 貸:應付賬款-暫估 下個月發票來了 貸:以前年度損益調整? 貸:應付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調整? 貸:應付賬款-XX公司 最后? 以前年度損益調整 結轉至利潤分配-未分配利潤 ?

