
老師,我想問一下, 我們廠房租金是10萬,我在7月的時(shí)候已經(jīng)計(jì)提過5萬了的, 分錄是借:管理費(fèi)用/其他,貸應(yīng)付賬款**單位。現(xiàn)在我收到了對(duì)方開給我的10萬的發(fā)票, 我想在這個(gè)月再計(jì)提5萬,,然后把這張收到的發(fā)票做進(jìn)去, 我應(yīng)該怎么做分錄呢
答: 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),紅沖之前做的 你們幾月份到幾月份的房租
老師,請(qǐng)問,19年暫估了一筆費(fèi)用,分錄是借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估。但是,20年發(fā)票來不了了,年報(bào)調(diào)增,這個(gè)要怎么做分錄呢?
答: 你好,不需要另外做分錄,你匯算清繳那調(diào)增就行了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好老師,有個(gè)村把應(yīng)付賬款記成了管理費(fèi)用,如何做分錄調(diào)整
答: 你好,借 應(yīng)付賬款 貸 管理費(fèi)用


簡(jiǎn)單平凡 追問
2019-12-04 13:00
郭老師 解答
2019-12-04 13:01
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2019-12-04 13:08
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2019-12-04 13:11
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2019-12-04 13:26
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2019-12-04 13:28