老師匯算清繳的時候一次性抵扣的固定資產(chǎn)在24年 問
本年計提折舊:賬載金額就是計提的金額,稅收金額就是0 答
老師,我們的進項票稅額 已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在他們要紅沖 問
你好,這個你要做進項轉(zhuǎn)出。 答
今天20號繳了4月及5月的社保款,但是4月的工資現(xiàn)在 問
同學(xué)你那就只能零申報 答
老師,像我們是亞馬遜跨境電商走9810轉(zhuǎn)0110香港報 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
老師個體戶經(jīng)營投資數(shù)額有1萬元,沒有開通稅務(wù)收入 問
學(xué)員您好,需要的,即使沒有稅款也要進行申報 答

小規(guī)模增值稅申報,稅率3,核定銷售額60000,免稅銷售額里的未達起征點銷售額和其他免稅銷售額以及出口免稅銷售額如何填寫
答: 免稅銷售額里的未達起征點銷售額和其他免稅銷售額以及出口免稅銷售 那里填0
開了普票8萬,出口2萬,出口免稅,那么總的銷售額10萬,超過9.萬,是交普票的增值稅?小規(guī)模9萬免稅銷售額包括出口銷售額?
答: 開普通發(fā)票8萬元,出口2萬元,出口免交增值稅,總銷售10萬元,超過9萬元,需要交8萬元的增值稅。不免稅。 這個收入是不含稅收入達到9萬元,就不免稅。 這個收入包括:開票收入、出口的收入(當(dāng)然也需要開票)、不開票的收入、免稅的收入全部計算在內(nèi)的收入不超過9萬元(不含稅收入),這樣才免交增值稅
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人的 出口的無票收入 ,現(xiàn)在增值稅是免稅的 報稅的時候放在 小微企業(yè)免稅銷售額 還是放在出口免稅銷售額里呢 還是都可以?
答: 同學(xué)你好 這個都可以的


小林 追問
2017-08-16 11:56
小林 追問
2017-08-16 12:00