2024年銷售收入11,653,105.14,業務招待費7702.2,那 問
同學,你好 業務招待費,賬載金額7702.2,稅收金額4621.32 答
老師,請問一下,我們公司是另外一個公司的股東,我們 問
你好需要開具發票的這個投資 答
老師你好!有“納稅人財務、會計制度或納稅人財務 問
你好,學堂沒有這個了。 現在電子稅務局上面不是自己輸入這些信息就可以了嗎? 答
老師2024年1月取得2023年第四季度的股金分紅,可以 問
同學,你好 23年計提了嗎? 答
老師 對方客戶市建筑工程公司 他們沒有勞務資質 問
對方承接的是勞務就可以開勞務發票 答

暫估入庫,借:庫存商品 200 貸:銀行 200,結轉成本借:主營成本200 貸:庫存 200 收票紅沖,借:庫存 -200貸銀行 -200 紅沖:借:主營成本-200貸庫存-200分錄借:庫存商品100進項稅10貸:銀行110結轉借:主營成本100,貸:庫存商品100
答: 為什么沒有回復的呢,這樣做是對的嘛
你好,如果我們公司購進貨物時沒有發票,直接庫存商品,銀行存款,那出售這些商品時怎么結轉成本?
答: 你好 可以先暫估入庫,銷售時結轉商品成本! 等 發票來了,再沖暫估入庫!
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
外單價給我們無償投入一部分庫存商品 我們如果銷售的話 直接銀行存款對庫存商品,做收入,然后結轉成本,這個問題,我這樣做對嗎?
答: 沒體現銀行存款
暫估成本 借 庫存商品 貸 銀行存款結轉成本 借 主營業務成本 貸 庫存商品年底暫估的成本發票開不了 現在怎么調出來上企業所得稅。
支付貨款,次月收到發票,有銷售出去, 支付貨款,借:應付-11公司, 貸: 銀行存款, 收到發票時 借: 庫存商品,貸:應付-11公司, 需要結轉成本嗎?因為都是有銷售出去的東西 ,?


vivian 追問
2017-08-08 15:26
宋生老師 解答
2017-08-08 15:27