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默默
于2017-07-24 09:46 發布 ??994次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-07-24 09:47
你好,是的,還需要提供一份負數發票的記賬聯,抵扣聯
默默 追問
2017-07-24 09:49
@鄒老師:我們之前取得的專票不用退給她們,直接開具一份紅字專票發票登記表用a4紙打印出來,給她們,供貨商給我們負數發票的記賬聯和抵扣聯是嗎
鄒老師 解答
你好,是的,就是這樣操作
2017-07-24 09:51
@鄒老師:謝謝老師
2017-07-24 09:52
借;預付賬款 貸;銀行存款
@鄒老師:那如果我們是換貨呢,是不是同樣要開負數專票給我們,然后再重新開張我們新換的貨的專用發票給我?
2017-07-24 09:53
你好,是的,換貨也是這樣操作
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上月買空調取得銷項票2萬元,后退貨,收到的專票已認證過了,給他們開具了紅字增值稅專票信息表,供貨商是不是該開具一份負數紅字發票給我們
答: 你好,是的,還需要提供一份負數發票的記賬聯,抵扣聯
退了供應商的貨,供應商開了紅字發票,發票開的是部分紅沖,增值稅進項稅可以直接做借方紅字嗎
答: 進項稅確認為應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我們是一般納稅人,進項是增值稅專用票,銷項是增值稅普通票,要給供應商退貨(進項票已過一年)能紅沖嗎
答: 進項已經認證,需向主管稅務機關申請開具紅字通知單
本月開具了增值稅專用紅字發票,但本月沒有銷售收入,本月開具增值稅專用紅字發票可以進項留底嗎?
討論
收到供應商的紅字增值稅專用發票的賬務處理以及增值稅申報表如何填寫?
請問平銷返利是不是不得開具增值稅專用發票的??比如一個超市是一般納稅人,供應商承諾超市銷售100萬返利3%即3萬元,按理這3萬元供應商開具紅字增值稅專用發票給超市,超市減少進項就可以是吧。但平銷返利提到不準開具增值稅專用發票,意思是不是供應商就不用開具紅字專用發票給超市了呢??
老師,我退貨給供應商,增值稅發票我已抵扣,現我申請紅字發票申請,供應商也開具了紅字發票給我,可這賬務如何處理呢?是退去年的貨。進項稅已轉出
收到購買方提供的開具紅字增值稅專用發票信息表,銷售方怎么開具紅字發票?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624394 個
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2017-07-24 09:49
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2017-07-24 09:49
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2017-07-24 09:51
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2017-07-24 09:52
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鄒老師 解答
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