去年已經認證的發票今年要轉出交增值稅,分錄怎么做借:利潤分配未分配利潤 貸:應交增值稅-進項稅額轉出?然后借:未交增值稅貸:現金??
清爽的橘子
于2017-07-14 16:45 發布 ??1362次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-07-14 16:47
借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅
借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
相關問題討論

你好 ;? ? ? 你這個調整是為什么 ?? ? 是進項稅要轉出的意思嗎? ?
2021-12-04 16:27:38

你好,
1..
借:以前年度損益調整,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出,
借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調整
同時做了一筆
借應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 貸 應交增值稅-轉出未交增值稅
借轉出未交增值稅,貸 未交增值稅
2020-01-10 21:02:12

要先把進項稅結轉至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉出
2019-01-18 15:47:38

借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅
借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-07-14 16:47:05

學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目,也可以年度結轉。
2018-01-30 16:26:28
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