本期只有銷項稅額,銷項稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅,有一部分留底進(jìn)項稅額,還有剩余預(yù)交增值稅,分錄是借應(yīng)交增值稅-銷項稅額,貸應(yīng)交增值稅-未交增值稅,借應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸記應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出;應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅。
重生
于2020-04-22 10:10 發(fā)布 ??2111次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-04-22 10:19
你好,專票不可以一部分留的,一部分交稅
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要先把進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38

第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01

你好!進(jìn)項大于銷項不用做賬務(wù)處理
2018-07-02 18:09:35

你好!沒有規(guī)定要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅
只要轉(zhuǎn)差額就好了。
2020-10-29 16:45:40

一、
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 2000
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)2000
二、借:應(yīng)交稅費——未交增值稅2000
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)2000
分錄處理完畢
2018-04-02 19:55:01
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