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送心意

蔣飛老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-10 21:02

你好,
1..
借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,

借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整 
同時(shí)做了一筆
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸 未交增值稅

蔣飛老師 解答

2020-01-10 21:02

2.補(bǔ)交增值稅
借:未交增值稅
貸:銀行存款

咘咘 追問

2020-01-10 21:03

那未交增值稅掛了16萬,這個(gè)沒問題?這樣處理

蔣飛老師 解答

2020-01-10 21:04

3. 還有成本調(diào)增賬務(wù)怎么處理?
……
是稅務(wù)與會(huì)計(jì)的差異,會(huì)計(jì)不用做調(diào)整分錄的(直接填寫納稅調(diào)整表就可以了)

咘咘 追問

2020-01-10 21:06

那就只做老師說的那筆分錄就好了?

蔣飛老師 解答

2020-01-10 21:15

你好!

是的。

咘咘 追問

2020-01-10 21:22

那未交增值稅期末有這筆余額一直掛著沒事?

蔣飛老師 解答

2020-01-10 21:25

2.補(bǔ)交增值稅
借:未交增值稅
貸:銀行存款

咘咘 追問

2020-01-10 21:42

總共16萬,只補(bǔ)了2萬,還有14萬掛著

蔣飛老師 解答

2020-01-10 21:46

具體是什么情況呢?

咘咘 追問

2020-01-10 21:52

17-18年一家供應(yīng)商開具的發(fā)票今年稅務(wù)局查到對(duì)方走逃,稅務(wù)局只要求我們進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出16萬,然后我們當(dāng)時(shí)認(rèn)證了一部分發(fā)票抵扣,只交了2萬的稅,就是這么個(gè)情況

蔣飛老師 解答

2020-01-10 21:58

進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出16萬,應(yīng)該單獨(dú)計(jì)算交納增值稅的

咘咘 追問

2020-01-10 22:00

老板跟專管員說了下情況,專管員沒說啥,只說把這筆稅轉(zhuǎn)出來,沒有說一定要全額交稅

蔣飛老師 解答

2020-01-10 22:34

還有14萬掛著
…不會(huì)一直掛著的,被其他正常業(yè)務(wù)抵減了

咘咘 追問

2020-01-10 22:35

那我賬務(wù)怎么處理呢?老師

蔣飛老師 解答

2020-01-10 22:46

比如其他業(yè)務(wù)
進(jìn)項(xiàng)10
銷項(xiàng)15
應(yīng)交增值稅=“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”14+15-10=19

蔣飛老師 解答

2020-01-10 22:46

這樣處理就可以了

咘咘 追問

2020-01-10 22:53

老師能說詳細(xì)點(diǎn)嗎?

蔣飛老師 解答

2020-01-10 23:28

借:銷項(xiàng)15
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出14
貸:進(jìn)項(xiàng)10
未交增值稅19

蔣飛老師 解答

2020-01-10 23:29

交納
借未交增值稅19
貸銀行存款19

咘咘 追問

2020-01-10 23:40

老師,第一筆是做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額   進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出   貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額  未交增值稅?這個(gè)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)是要做一筆其他業(yè)務(wù)收入?

蔣飛老師 解答

2020-01-10 23:42

你好!


對(duì)的。

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你好,可以不處理的,也可以把銷項(xiàng)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2020-04-17 17:35:31
借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;以前年度損益調(diào)整 做這個(gè)調(diào)整分錄就是了
2017-01-23 14:07:25
你好, 1.. 借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出, 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整 同時(shí)做了一筆 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸 未交增值稅
2020-01-10 21:02:12
你好,根據(jù)你的描述,收入多記錄了,調(diào)整的時(shí)候就應(yīng)當(dāng)計(jì)入以前年度損益調(diào)整的 借方的
2017-05-07 09:46:38
有人回答嗎
2018-09-10 12:57:13
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