老師,我的分公司是2024年沒有發(fā)工資,原來會計申報1 問
你好,分公司沒有法人,是負責人嗎?你看下他申報工資個稅的這個又是誰? 答
老師,題目有前一年有未彌補的虧損,我怎么去算所得 問
同學,你好 本期盈利的話,先彌補虧損,如果還盈利,用余額算所得稅,再算凈利潤 答
你好,產(chǎn)品發(fā)出6件先平攤這6件成本,后續(xù)四件花費少, 問
不需要重新調整的,把成本結轉完就行 答
公司新建期間請阿姨做飯,包括購買生活方面的物資 問
管理費用--職工福利費 答
您好,老師,麻煩問下個稅申報系統(tǒng)里的免稅收入指的 問
您好, 具體包括以下各項: 省級人民政府、國務院部委和中國人民解放軍軍以上單位頒發(fā)的獎金; 國債和國家發(fā)行的金融債券利息; 按照國家統(tǒng)一規(guī)定發(fā)給的補貼、津貼; 福利費、撫恤金、救濟金; 保險賠款; 軍人的轉業(yè)費、復員費、退役金; 按照國家統(tǒng)一規(guī)定發(fā)給干部、職工的安家費、退職費、基本養(yǎng)老金或者退休費、離休費、離休生活補助費; 依照有關法律規(guī)定應予免稅的各國駐華使館、領事館的外交代表、領事官員和其他人員的所得; 中國政府參加的國際公約、簽訂的協(xié)議中規(guī)定免稅的所得; 答

2月把一筆應付款直接作成了以下分錄,當月賬已結 借:銷售費用 貸:現(xiàn)金 現(xiàn)在要調成應付賬款,分錄應該是怎么樣的?
答: 沖銷2月賬 借:銷售費用 負數(shù) 貸:現(xiàn)金 負數(shù) 同時更正, 借:應付賬款 貸:現(xiàn)金
12月計提的水費800,1月份我給紅字沖銷了,現(xiàn)在賬上的應付賬款余額是貸方-800,是不是和跨年結轉有關系,我一月的水費分錄是借:銷售費用-800,貸現(xiàn)金-800 借銷售費用900,貸現(xiàn)金:900,現(xiàn)在怎么改
答: 你好,你當時計提的分錄是?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
錯誤分錄:借 銷售費用2925.83應交稅費48763.77 貸 應付賬款51689.6銷售費用和應交稅費金額填反了 現(xiàn)在要怎么調整
答: 你好,這個錯誤的經(jīng)濟性質,原因是什么,
2月把一筆應付款直接作成了以下分錄,當月賬已結借:銷售費用貸:現(xiàn)金現(xiàn)在要調成應付賬款,分錄應該是怎么樣的?
2月把一筆應付款直接作成了以下分錄,當月賬已結借:銷售費用貸:現(xiàn)金現(xiàn)在要調成應付賬款,分錄應該是怎么樣的?
預付賬款1000 借:應付賬款 貸:現(xiàn)金1000 補付余款5000時 是不是做分錄借:銷售費用6000 貸應付賬款1000 貸庫存現(xiàn)金5000

