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社保的滯納金我之前做了管理費用現在要怎么改呢?可以是借營業外支出貸管理費用嗎?還是借管理費用貸銀行存款金額用負數,然后再借營業外支出貸銀行存款這樣
在做18年度匯算清繳時候發現有帳做錯了,有一筆“營業外支出“的帳,其實應該做“管理費用”。可以在匯算清繳的哪張表里面做調整?
你好,整理以前會計做的賬,他做的借管理費用,罰款,貸銀行存款,因為沒有任何罰款單據和銀行支付回單,因為匯算清繳有問題所以要交給管理員查賬,我該怎么辦
以前會計把18年和19年買進的專利都做成了管理費。借:管理費用 貸:銀行存款 這應該怎么調整過來,匯算清繳的時候利潤減少了?


樂天派 追問
2017-07-11 16:31
鄒老師 解答
2017-07-11 16:35
樂天派 追問
2017-07-11 16:37
鄒老師 解答
2017-07-11 16:42