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時尚的蛋撻
于2017-07-05 20:47 發布 ??1788次瀏覽
李老師2
職稱: 中級會計師,初級會計師,CMA
2017-07-05 21:08
@tyfhluo:會計分錄:借:應付賬款 貸:主營業成本貸:應交稅費一進項轉出 是這樣嗎
李老師2 解答
2017-07-05 21:12
按正常發票做帳,做負數就可以了
微信里點“發現”,掃一下
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老師好,我現在收到一張銷售折讓的負數發票,對方開給我們公司的,我怎樣做賬務處理,謝謝老師
答: 這個票是要做進項稅額轉出,還是進項稅負數?
請問本月開了負數發票,又開了正數發票,是上月名稱少了幾個字,本月重開的,金額一樣,需要做賬務處理嗎?
答: 你好 需要的 做紅字分錄在做一筆開票分錄 一正一負
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問18年開的發票,19年退貨開負數發票,產品報廢,怎么做賬務處理
答: 你好 借;待處理財產損益 貸;庫存商品 應交稅費(進項稅額轉出) 借;營業外支出 貸;待處理財產損益
19年1月份開了一張負數發票,是18年12月開的應該怎么做賬務處理呢
討論
購買方收到銷售返利的銷售負數發票,如何做賬務處理
老師好!請問當月錯開了一張發票,當月又負數充了了要做賬務處理嗎?
收到銷方負數發票賬務處理怎么做
跨月開負數發票的賬務處理是?
李老師2 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
★ 4.54 解題: 20356 個
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李老師2 解答
2017-07-05 21:12