
6月份在國稅申請代開了紅字發票,沒有正數發票,季度增值稅申報是負數申報(因為代開的發票又開了紅字發票),準備申請退稅,那么附加稅如何申報?
答: 那是不是等稅退回來了,可以附加稅負數申報,申請退已交的附加稅
代開專票交了增值稅及附加稅由于開錯了開紅字發票了申請退稅只退了增值稅怎么做分錄
答: 借銀行存款貸應交稅費應交增值稅 附加稅借應交稅費附加稅 貸銀行存款 做這個不動
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司應交增值稅為1300可是預繳了增值稅1500(代開了紅字發票)那么申報附加稅按哪個金額申報
答: 季銷售額未達30萬,附加稅減免性質代碼選擇哪個?


海麗 追問
2017-07-04 09:59
海麗 追問
2017-07-04 10:07
鄒老師 解答
2017-07-04 09:48
鄒老師 解答
2017-07-04 09:56
鄒老師 解答
2017-07-04 10:00
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2017-07-04 10:07