
銷售退回,我是銷售單位已經收到紅字信息,開了紅字發票。4月做增值稅申報,銷項稅做了負數申報,附加稅是不是也應該做負數申報。
答: 你好 你增值稅都是負數了 。你附加稅是0報的
單位是手機銷售公司,屬于銷售方,客戶退銷售發票回來且已經做了紅字信息表,單位就拿著紅字通知單開負數發票嗎?負數發票在哪里填開呢?如果是退貨方,需要做紅字信息表,紅字信息表怎么填開
答: 在你開票系統里,紅字發票填開!具體的學習課堂開票教學
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,我單位4月份開一張紅字專用發票信息表,但銷售方5月份才開的銷項負數發票給我,我4月份報稅時這張紅字信息表未申報,已經更正4月份的報表了,會計分錄就是紅字沖的,現在資產負債表不平,請問老師,開紅字發票時還怎么做分錄?謝謝。
答: 你好,開紅字發票的時候直接原分錄負數紅沖就可以了


如果有來生 追問
2020-05-06 12:39
meizi老師 解答
2020-05-06 12:44
如果有來生 追問
2020-05-06 12:48
meizi老師 解答
2020-05-06 12:50