
老師您好,我們公司賬上掛著去年支付的 其他應(yīng)付款貸方 270000(業(yè)務(wù)提成),對方不會開票過來,錢已經(jīng)通過對公賬戶付了,我現(xiàn)在想把這個賬做平,該怎么處理?
答: 其他應(yīng)付款貸方掛賬就是無需支付了,但是你說的你們付過款應(yīng)該是掛借方余額才對吧 如果是無需支付的應(yīng)付款,應(yīng)借:營業(yè)外收入,貸其他應(yīng)付款 如果是借方余額,應(yīng)借:銷售費用,貸其他應(yīng)付款(由于沒有發(fā)票,所得稅前不能扣除,要做納稅調(diào)增)
如果客戶以個人名字打的少的金額到對公賬戶,但是又不開票,是掛的貸:其他應(yīng)付款,有什么好的建議嗎
答: 您好!你如果是收入就做收入,交稅是最好的
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,有一筆應(yīng)付款開始的時候掛成其他應(yīng)付款了,現(xiàn)在又從對公賬戶里支付了這筆款,那要怎么處理呢
答: 你好!只記得沖減其他應(yīng)付款就可以


guolaoshi 追問
2017-06-21 10:42
宋生老師 解答
2017-06-21 10:42