
老師您好,我們公司賬上掛著去年支付的 其他應(yīng)付款貸方 270000(業(yè)務(wù)提成),對(duì)方不會(huì)開票過來,錢已經(jīng)通過對(duì)公賬戶付了,我現(xiàn)在想把這個(gè)賬做平,該怎么處理?
答: 其他應(yīng)付款貸方掛賬就是無需支付了,但是你說的你們付過款應(yīng)該是掛借方余額才對(duì)吧 如果是無需支付的應(yīng)付款,應(yīng)借:營(yíng)業(yè)外收入,貸其他應(yīng)付款 如果是借方余額,應(yīng)借:銷售費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款(由于沒有發(fā)票,所得稅前不能扣除,要做納稅調(diào)增)
如果客戶以個(gè)人名字打的少的金額到對(duì)公賬戶,但是又不開票,是掛的貸:其他應(yīng)付款,有什么好的建議嗎
答: 您好!你如果是收入就做收入,交稅是最好的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,有一筆應(yīng)付款開始的時(shí)候掛成其他應(yīng)付款了,現(xiàn)在又從對(duì)公賬戶里支付了這筆款,那要怎么處理呢
答: 你好!只記得沖減其他應(yīng)付款就可以

