
老師您好,我們公司賬上掛著去年支付的 其他應付款貸方 270000(業務提成),對方不會開票過來,錢已經通過對公賬戶付了,我現在想把這個賬做平,該怎么處理?
答: 其他應付款貸方掛賬就是無需支付了,但是你說的你們付過款應該是掛借方余額才對吧 如果是無需支付的應付款,應借:營業外收入,貸其他應付款 如果是借方余額,應借:銷售費用,貸其他應付款(由于沒有發票,所得稅前不能扣除,要做納稅調增)
如果客戶以個人名字打的少的金額到對公賬戶,但是又不開票,是掛的貸:其他應付款,有什么好的建議嗎
答: 您好!你如果是收入就做收入,交稅是最好的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,有一筆應付款開始的時候掛成其他應付款了,現在又從對公賬戶里支付了這筆款,那要怎么處理呢
答: 你好!只記得沖減其他應付款就可以

