
你好,2017年我們支付 借:管理費用-咨詢費 30000 貸:銀行存款 15000 其他應收款 15000 2018年我們決定不付15000了,會計分錄怎么做?
答: 計入營業外收入 這個屬于2017年年報時多計提費用,有沒有30000元的發票
應該是借管理費用,其他應收款 貸銀行存款,錯誤把其他應收款記到了貸方,導致管理費用的金額也不對了,連續三個月都需要調整,怎么做會計分錄調整比較合適?
答: 同學你好,建議把三個月錯誤的分錄匯總一下,再把正確的分錄和金額匯總好,按原錯誤分錄填寫憑證,金額為匯總金額,之后再做正確的分錄。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好,老師,還有一個問題,公司剛成立初,8號我借款辦理公司加油卡5000,會計分錄是借其他應收款5000,貸銀行存款5000,辦完加油卡拿回發票回來報銷,18號賬借管理費用-燃油費5000,貸其他應收款5000,兩次兩筆會計分錄對嗎?如果同一天借款后又審批報銷了,做賬會計分錄:借其他應收款5000,貸銀存5000;借管理費用5000,貸其他應收款5000嗎這樣累計下方借貸兩邊10000元,這樣做分錄對嗎?
答: 您好!分錄是可以的。只看科目余額就可以了不用看累計。 另外,需要說明的是,你5000元油費不是一個月用完,全部記錄在一個月的管理費用是不合理的

