2024年銷售收入11,653,105.14,業務招待費7702.2,那 問
同學,你好 業務招待費,賬載金額7702.2,稅收金額4621.32 答
老師,請問一下,我們公司是另外一個公司的股東,我們 問
你好需要開具發票的這個投資 答
老師你好!有“納稅人財務、會計制度或納稅人財務 問
你好,學堂沒有這個了。 現在電子稅務局上面不是自己輸入這些信息就可以了嗎? 答
老師2024年1月取得2023年第四季度的股金分紅,可以 問
同學,你好 23年計提了嗎? 答
老師 對方客戶市建筑工程公司 他們沒有勞務資質 問
對方承接的是勞務就可以開勞務發票 答

想知道企業所得稅季度申報,在2018年第二季度多繳納企業所得稅稅,但已辦理退稅手續,以后繳納企業所得稅時,可以直接抵扣,申報企業所得稅季報怎么填寫呢?利潤表所得稅與申報的所得稅不一致。
答: 第三季度所得稅申報時,你可以在填列在預交所得稅那里,到第三季度應該就是一致的了
季度企業所得稅怎么申報 我填寫 申報了企業所得稅季度預繳稅申報表 可是待申報里面還是顯示的企業所得稅未申報
答: 你好,根據1-9月份的營業收入,營業成本,利潤總額填寫 你有申報成功嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好!我有點沒弄明白,就是假如我第一季度在企業所得稅季報上一次性扣除了一臺設備200萬,后面的月份仍然按月提這臺設備折舊假如是每月一萬,那么第二季度申報所得稅時,我已計提了這臺設備折舊3萬,會計上的利潤是對的,但報所得稅時,這3萬折舊應該是多算了吧?因為已一次性扣除過了,這會造成少交季度所得額3萬吧?
答: 你好,之前一次扣除的,后面再申報時,要按照季度提回來,增加3萬


vence 追問
2017-06-06 15:18
王雁鳴老師 解答
2017-06-06 15:06
王雁鳴老師 解答
2017-06-06 15:13
王雁鳴老師 解答
2017-06-06 15:20