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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-06-21 04:52

你好需要計算做好了給你

暖暖老師 解答

2022-06-21 06:50

1需要確認收入和成本,同時納稅調增應納稅所得額
1130000-1000000=130000
2殘疾人工資加計扣除100%納稅調減320000
3廣告費扣除限額(48870000+1130000)*0.15=7500000
納稅調減1200000
4業務招待費扣除600000*60%=360000
50000000*0.005=250000納稅調增600000-250000=350000
新產品研發加計扣除75%納稅調減225000
5借款利息納稅調增金額是
120000-1000000*0.08=40000
6稅收滯納金和行政性罰款納稅調增50000
7投資收益納稅調減250000
應納稅所得額的計算是
6598980+130000-320000-1200000+350000-225000+40000+50000-250000-2000000=3173980
應交企業所得稅3173980*0.25=793495

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你好需要計算做好了給你
2022-06-21 04:52:39
(48870000%2B1130000)*15%=7500000 (48870000%2B1130000)*0.5%=250000,調整600000-250000=350000 1000000*8%=80000,調整120000-80000=40000 v(6598980%2B1130000-1000000-320000%2B350000-300000*75%%2B40000%2B50000-250000)*25% 你計算一下結果,同學。
2022-06-18 14:54:10
你好對的,需要全額納稅調整交所得稅。
2024-01-05 11:22:00
企業所得稅應納稅所得額還要知道你的利潤總額的
2020-08-11 11:00:12
您好,40*0.60=24 2800*5/1000=14 業務招 待費在計算應納稅所得額時準予扣除的為(14 )
2020-01-02 11:15:50
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