
暫估入庫已經結轉 下月如果暫估價是相符的 我直接將暫估紅沖再做入庫分錄行嗎?
答: 你好,可以的
原材料暫估入庫,月末結轉生產成本,轉到庫存商品,請問收到進項發票,除了把原會計分錄做紅沖,按實際的入庫原材料,結轉分錄還需要紅沖,重做會計分錄嗎?謝謝!
答: 你好,借:原材料-暫估入庫 貸:應付賬款 發票來后,紅字沖回 借:原材料-暫估入庫 紅字金額 貸:應付賬款 紅字金額 然后做出正確的分錄 借:原材料 貸:應付賬款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
暫估入庫,次月沖回,結轉的成本需要紅沖嗎,整個分錄是什么
答: 您好,現在暫估入庫次月不沖回了,等來了發票才沖回的,結轉成本也要沖回,再根據發票結轉,暫估分錄,借,庫存商品,貸,應付賬款-暫估款。結轉成本,借,主營業務成本,貸,庫存商品。沖回時,借,主營業務成本,負數,貸,庫存商品,負數。借,庫存商品,負數,貸,應付賬款,負數。


萍水相逢 追問
2017-05-19 17:12
鄒老師 解答
2017-05-19 17:15
萍水相逢 追問
2017-05-19 17:25
鄒老師 解答
2017-05-19 17:25
萍水相逢 追問
2017-05-19 17:26
鄒老師 解答
2017-05-19 17:27