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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-03-06 09:02

你好,收入沖銷了,那對應的成本也需要紅沖的

佳佳 追問

2019-03-06 11:28

老師,我上個月是這樣做賬的。借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬。現在需要沖紅,麻煩把人工成本沖紅的分錄寫一下?

鄒老師 解答

2019-03-06 11:32

你好,紅沖這樣做分錄  
借;應付職工薪酬   貸;主營業務成本

佳佳 追問

2019-03-06 11:35

老師,可是,應付職工薪酬上個月已經發給職工了,而且我報了個稅,現在沖紅,難道要問職工把上個月的工資退回來嗎?

鄒老師 解答

2019-03-06 11:41

你好,你可以在以后月份計提,不做工資發放就是了

佳佳 追問

2019-03-06 11:43

老師,換種情況,老師,我上個月是這樣做賬的。借:主營業務成本 貸:庫存現金 現在需要沖紅,麻煩把人工成本沖紅的分錄寫一下

鄒老師 解答

2019-03-06 11:43

你好 
借;其他應收款   貸;主營業務成本

佳佳 追問

2019-03-06 11:50

這個月發放工資這樣做分錄,借應付職工薪酬 貸:庫存現金 其他應收款。這樣對嗎?

鄒老師 解答

2019-03-06 11:50

你好,是的,是這樣處理

佳佳 追問

2019-03-06 11:58

老師,忘記問你,沖紅不是用負數表示嗎?現在做借:其他應收款 貸:主營業務成本 不是用負數表示的

鄒老師 解答

2019-03-06 11:59

你好,之前計入主營業務成本借方,紅沖是計入主營業務成本貸方正數,或者借方負數,如果計入貸方負數,就增加了主營業務成本,而不是減少了主營業務成本

佳佳 追問

2019-03-06 12:02

比如金額是4元,我可以這樣寫嗎?借:主營業務成本 -4 貸:其他應收賬款-4

鄒老師 解答

2019-03-06 12:02

你好,可以這樣做沖銷分錄

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相關問題討論
你好,收入沖銷了,那對應的成本也需要紅沖的
2019-03-06 09:02:34
你好,收入沖銷了,對應的成本也需要沖銷的
2019-03-05 12:03:54
同學你好,請問,上月結轉的成本分錄需要沖銷嗎?——如果想本月的收入與成本相配比,建議沖銷;
2022-03-22 09:39:14
嗯,對應的部分需要紅沖
2019-11-13 15:30:09
借主營業務收入,借應交稅費-應交增值稅,貸應收賬款。 借庫存商品,貸主營業務成本
2019-11-12 16:34:53
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