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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-05-16 10:11

您好!是的。進項稅也一直有余額啊

AA~~smiling 追問

2017-05-16 10:23

@宋老師:老師,我們進項稅額每個月都抵扣完的。

宋生老師 解答

2017-05-16 10:24

您好!你是抵扣完,但是這個科目一直有余額

AA~~smiling 追問

2017-05-16 10:31

@宋老師:哦,老師,是不是一般納稅人每月進項做認證的,銷項做確認的收入的稅額,月末應交的增值稅,沒有分錄,把應交未交的增值稅轉出,就做上面那筆分錄,下月初申報繳納的時候就做  借:應交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款,所以應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)這個科目一直都是借方余額。對吧?

宋生老師 解答

2017-05-16 10:32

您好!是的。對的。就是這樣。

AA~~smiling 追問

2017-05-16 10:33

@宋老師:感謝 宋老師。

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個人建議還是按上面的多步驟進行結轉至應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),再由應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)結轉至應交稅費——未交增值稅。注意如果月末進項稅額大于銷項稅額時,是不需要進行結轉增值稅的,不做任何賬務處理。
2017-07-10 13:07:11
是的,就是這樣做的哈
2023-02-10 09:36:00
學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目,也可以年度結轉。
2018-01-30 16:26:28
你好,您看下這個內容 借:應交稅費——應增(銷) 貸:應交稅費——應增(進) 貸,應交稅費——應增(轉出未交增值稅) 借:應交稅費——應增(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅
2020-06-16 15:18:09
你這個第一個分錄做反了吧
2019-10-27 22:28:20
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