老師,員工租車給公司,租金500元,收取租金的時候他是 問
需要代開租賃發(fā)票給公司 答
我們是勞務(wù)分包公司,其他勞務(wù)分包公司給我們開的 問
其他勞務(wù)分包公司給我們開的進項票可以用。 答
老師,你好。因為2024年12月少做一筆分錄其他收益( 問
你好,你說的是匯算清繳嗎? 答
老師,請問應(yīng)付職工薪酬貸方合計5萬,其中主營業(yè)務(wù)成 問
這種填法不對。在《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》(A105050 )中,“工資薪金支出” 的 “賬載金額” 應(yīng)填報納稅人會計核算計入成本費用的全部職工工資、獎金、津貼和補貼金額 。 你公司應(yīng)付職工薪酬貸方合計 5 萬,其中主營業(yè)務(wù)成本 - 人力成本(退休返聘)3 萬和管理費用 - 工資 2 萬,都屬于職工薪酬范疇,所以匯算清繳時 A105050 表中工資相關(guān)欄次應(yīng)填 5 萬 ,而不是只填計入管理費用的 2 萬。 答
你好,采購商品,如果對方開不了具體明細,只能開大類, 問
你好,這個要么就按正規(guī)的開,要么你們就承擔風險。 沒有能不開正規(guī)又沒有風險的辦法。 答

就是納稅調(diào)整明細表里業(yè)務(wù)招待費調(diào)增調(diào)減是填業(yè)務(wù)招待費還是銷售收入呢
答: 納稅調(diào)整明細表15行 (三)業(yè)務(wù)招待費支出賬載金額填寫實際發(fā)生額 后面的稅收金額 你只要填過主表收入 允許抵扣多少自動帶出來
老師,我想請問下匯算清繳時填業(yè)務(wù)招待費,按業(yè)務(wù)招待費的60%和銷售收入的千分之5熟低原則,收入的千分之5更低的話,那業(yè)務(wù)招待費那一行是填哪個數(shù)據(jù)呢 就是納稅調(diào)整明細表里業(yè)務(wù)招待費調(diào)增調(diào)減是填業(yè)務(wù)招待費還是銷售收入呢 還是只用在納稅調(diào)整明細表里填業(yè)務(wù)招待費賬載金額,調(diào)增的金額是自動出來的么?
答: 你好,你打開那個納稅調(diào)整項目表,它有一行是叫15型,就是你可以填上賬面金額,然后算出來的那個數(shù)是稅收金額,調(diào)增金額那里會自動出數(shù)的。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,你好關(guān)于企業(yè)所得稅匯算 納稅調(diào)整明細表 業(yè)務(wù)招待費 稅收金額和調(diào)整金額怎么算的,比如招待費20000元,稅收金額是不是招待費的60%算的?
答: 你好,同學。 是的,稅收金額是實際的60%和營業(yè)收入千分之5,兩個 標準
企業(yè)所得稅匯算清繳,納稅調(diào)整明細表中的業(yè)務(wù)招待費包含計入開發(fā)間接費的招待費嗎?
老師:企業(yè)所得稅年報中,納稅調(diào)整明細表的業(yè)務(wù)招待費1000元,年收入20萬,要按多少此例交稅?
納稅調(diào)整項目明細表我們發(fā)生了業(yè)務(wù)招待費支出這個費用?業(yè)務(wù)招待費是不是不能超過收入多少?
請問企業(yè)做賬時做了一部分的業(yè)務(wù)招待費,那這個在19年所得年報填寫時,納稅調(diào)整明細表中是要怎么填寫

