
就是納稅調整明細表里業務招待費調增調減是填業務招待費還是銷售收入呢
答: 納稅調整明細表15行 (三)業務招待費支出賬載金額填寫實際發生額 后面的稅收金額 你只要填過主表收入 允許抵扣多少自動帶出來
老師:企業所得稅年報中,納稅調整明細表的業務招待費1000元,年收入20萬,要按多少此例交稅?
答: 調整增加應納稅所得額400
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,你好關于企業所得稅匯算 納稅調整明細表 業務招待費 稅收金額和調整金額怎么算的,比如招待費20000元,稅收金額是不是招待費的60%算的?
答: 你好,同學。 是的,稅收金額是實際的60%和營業收入千分之5,兩個 標準


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2020-05-26 16:02
蔣飛老師 解答
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