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送心意

meizi老師

职称中級會計師

2022-05-13 16:51

你好 ; 你們這個是轉售水電費的情況嗎 ? 因為要  考慮你們 怎么來 處理進項稅的 

燕青 追问

2022-05-13 16:57

不是售水電費,水電費是我們交給供水公司和供電局事后收到了增值部專用發票,但同時人家用了我們的水電,同時像其它單位收了水電費,這不屬于我們的收入,也不屬于銷售水電

meizi老師 解答

2022-05-13 17:01

 你好;        那你就轉出即可; 把你  不屬于你公司的部分轉出; 你自己公司承擔部分 進項稅抵扣即可   

燕青 追问

2022-05-13 17:10

那這個進項稅額的會計分錄如何處理呢?

meizi老師 解答

2022-05-13 17:18

 你好;   你之前是全額做到成本費去了嗎    

燕青 追问

2022-05-13 17:24

付款時收到發票做到了管理費用里面,  收其它的放在了其它應付款里面了

meizi老師 解答

2022-05-13 17:29

 你好 ;      那你現在要做 :借  管理費用貸進項稅轉出 ;先這樣處理  轉出 ;    

燕青 追问

2022-05-13 17:36

那"其它應付款"不做賬務處理嗎?不需要對沖嗎?  是不是這樣做:借:其它應付款—待收款項,貸管理費—水電費  貸增值稅—進項稅額轉出

meizi老師 解答

2022-05-13 17:43

 你好;      其他應付款先掛著 ;    你不能直接去處理 到時怕你稅務局那邊過不了  ; 因為 本身這個發票就不應該這樣開     

燕青 追问

2022-05-13 17:44

那我直接做進項稅轉出要如如何會計分錄呢

meizi老師 解答

2022-05-13 17:47

 你好;     借:其它應付款,貸管理費—水電費 貸增值稅—進項稅額轉出 ;  就按這個去寫了 ;  不然  按我寫的; 要相對麻煩一些的    

燕青 追问

2022-05-13 17:51

我肯定是按老師的方法來做呀,因為老師的會計分錄比我做的規范呢,也讓我學習一下呢,謝謝

meizi老師 解答

2022-05-13 17:56

 你好 ;     那就做 :借管理費用  貸進項稅轉出 ; 然后 做借其他應付款貸管理費用 ;這樣處理即可     

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你好,不需要的,全額計入費用
2017-01-20 11:41:09
你好 ; 你們這個是轉售水電費的情況嗎 ? 因為要? 考慮你們 怎么來 處理進項稅的?
2022-05-13 16:51:52
你好,對方多開增值稅專用發票,退回對方按正確金額開具發票過來入賬就是了?
2023-03-30 11:04:59
你好,應交增值稅下的明細科目等年末清零就可以了。
2017-07-07 11:11:51
您好您好,收到的是專用發票嗎?
2021-11-12 12:54:57
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