APP下載
會計學堂輔導老師
于2019-04-09 14:51 發布 ??968次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-04-09 14:51
您好 把兩張票的進項稅額合記在一起寫可以
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
管理費用的進項稅,入賬時做借管理費用-辦公費,應交稅費-待抵扣進項稅額,貸銀行存款行嗎
答: 你好,是取得專用發票,暫時沒有認證抵扣?
借管理費用-辦公室, 應交稅費應交進項 貸銀行存款7166借應交稅費應交減免稅款 貸管理費用-辦公費分錄對嗎?
答: 你好,這個是什么經濟業務?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
購買辦公用品,銀行存款支付,并收到專用發票,分錄是借管理費用借應交稅費—待抵扣進項稅額貸銀行存款,這樣做對嗎?
答: 對的,就是這樣做的,不認證就這樣
公司有水電費專票辦公用品專票,分錄借:管理費用-水電費 管理費用-辦公費 應交稅費增值稅-進項稅貸:銀行存款,把兩張票的進項稅額合記在一起寫可以嗎
討論
購買的辦公用品,部分是低值易耗品,我入賬的時候借:管理費用--辦公費 管理費用--低值易耗品 應交稅費--進項稅貸:銀行存款對嗎?
提問:本公司收到一張辦公用品的專用增值稅發票:金額是1482.76,稅額是237.24,當中有15元因為是員工福利的勞保用品所以要轉出,會計分錄如下:借: 管理費-辦公用品1482.76 應交稅金-應交增值稅-進項稅額237.24 貸: 銀行存款 1720借:應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出 15 貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額 15或:借:管理費用-辦公費 1482.76 應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出 15 應交稅金-應交增值稅--進項稅額 222.24貸:銀行存款
老師如果是付辦公室租金一般納稅人收到普票借:管理費用/辦公費貸:銀行存款如果是專票借:管理費用/辦公費 應交稅費/增值稅/進項稅額貸:銀行存款老師是這樣理解嗎?
收到管理費用專票,借管理費用,應交稅費~進項貸銀行存款?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 5.00 解題: 206450 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)