扣稅明細(xì)不顯示呢 問(wèn)
去電子稅務(wù)局,我要查詢(xún)證明開(kāi)具,里面有完稅證明,在這里面可以打印明細(xì)。 答
老師你好,年底預(yù)提12月份未發(fā)的工資,要如果做賬? 問(wèn)
工資不會(huì)發(fā)放了,要沖掉? 答
如果將審計(jì)業(yè)務(wù)變更為代編財(cái)務(wù)信息業(yè)務(wù),注冊(cè)會(huì)計(jì) 問(wèn)
您好,帶邊財(cái)務(wù)信息,這個(gè)是正確的,商定程序,他不屬于財(cái)務(wù)和審計(jì)信息的一種,他是獨(dú)立不關(guān)聯(lián)的,所以不行 答
老師 我們是家酒店 給全體員工購(gòu)的工裝 入哪個(gè) 問(wèn)
給全體員工購(gòu)的工裝 入銷(xiāo)售費(fèi)用-福利費(fèi) 答
老師, 固定資產(chǎn)購(gòu)入時(shí)未取得正式發(fā)票,所得稅匯算時(shí) 問(wèn)
你計(jì)提了折舊,本年計(jì)提金額正常填報(bào),稅收金額填0 答

老師,你好,原材料沒(méi)收到發(fā)票時(shí),暫估入庫(kù)借:原材料 100貸:應(yīng)付賬款-暫估(往來(lái)單位名稱(chēng)) 100 收到發(fā)票后,每次都是相差一分錢(qián),不是少一分就是多一分,我可以收到發(fā)票后,這樣做分錄嗎?借:應(yīng)付賬款-暫估(往來(lái)單位名稱(chēng))99.9借:原材料 0.01 (如果是多一分,就在貸方)貸:應(yīng)付賬款-應(yīng)付(往來(lái)單位)這樣做的話(huà),我做不沖紅暫估入賬那筆分錄 我之前的做法,都是紅沖原來(lái)那筆暫估分錄,然后重新再做一筆暫估分錄的。我想簡(jiǎn)單,以上的做法是否可行?
答: 可以這么做的,你也可以直接借應(yīng)付賬款,暫估貸應(yīng)付賬款,對(duì)方企業(yè)沒(méi)有發(fā)票的那一部分,你可以不用調(diào)整匯算清繳的時(shí)候再納稅調(diào)增就行。賬上不用提現(xiàn),他又不給你退錢(qián)。
老師,3月購(gòu)買(mǎi)的原材料未付款未開(kāi)發(fā)票,3月份暫估入賬,4月份付款發(fā)票未到,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理暫估的數(shù)值和發(fā)票金額相差0.1的情況下,怎么處理呢三月份暫估的時(shí)候做的,借:原材料——暫估 貸:應(yīng)付賬款——暫估[圖片]老師就比如是這樣子,差0.01發(fā)票是四月收到,但是3月份暫估后月底已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到成本
答: 你好,沖暫估,按照發(fā)票入賬,同時(shí)成本調(diào)整這一分錢(qián)就行
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,3月購(gòu)買(mǎi)的原材料未付款未開(kāi)發(fā)票,3月份暫估入賬,4月份付款發(fā)票未到,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理暫估的數(shù)值和發(fā)票金額相差0.1的情況下,怎么處理呢三月份暫估的時(shí)候做的,借:原材料——暫估 貸:應(yīng)付賬款——暫估[圖片]老師就比如是這樣子,差0.01
答: 你好,你可以先借應(yīng)付賬款貸銀行存款,掛帳,等到后期發(fā)票來(lái)了,你直接把那個(gè)暫估的憑證給反沖掉,然后再重新做賬就可以了。
您好假設(shè)2019年的有應(yīng)付賬款——暫估入賬2020年5月30日收到票,這個(gè)賬務(wù)處理的分錄怎么寫(xiě)?
老師,17年的暫估入賬,以前的會(huì)計(jì)做的,現(xiàn)在要怎么處理才能把暫估入庫(kù)的賬平了,好多年了發(fā)票也要不上,應(yīng)付賬款_暫估入庫(kù)
暫估入賬,需要設(shè)二級(jí)、三級(jí)科目如下: 原材料-暫估入庫(kù) 應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款--A客戶(hù) 這樣對(duì)嗎?
你好,老師,對(duì)于暫估入賬這個(gè)這個(gè)月做暫估,下個(gè)月可不可以直接借:應(yīng)付賬款-暫估 貸應(yīng)付賬款/銀行

