
老師,你好,原材料沒收到發(fā)票時(shí),暫估入庫(kù)借:原材料 100貸:應(yīng)付賬款-暫估(往來(lái)單位名稱) 100 收到發(fā)票后,每次都是相差一分錢,不是少一分就是多一分,我可以收到發(fā)票后,這樣做分錄嗎?借:應(yīng)付賬款-暫估(往來(lái)單位名稱)99.9借:原材料 0.01 (如果是多一分,就在貸方)貸:應(yīng)付賬款-應(yīng)付(往來(lái)單位)這樣做的話,我做不沖紅暫估入賬那筆分錄 我之前的做法,都是紅沖原來(lái)那筆暫估分錄,然后重新再做一筆暫估分錄的。我想簡(jiǎn)單,以上的做法是否可行?
答: 可以這么做的,你也可以直接借應(yīng)付賬款,暫估貸應(yīng)付賬款,對(duì)方企業(yè)沒有發(fā)票的那一部分,你可以不用調(diào)整匯算清繳的時(shí)候再納稅調(diào)增就行。賬上不用提現(xiàn),他又不給你退錢。
老師,3月購(gòu)買的原材料未付款未開發(fā)票,3月份暫估入賬,4月份付款發(fā)票未到,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理暫估的數(shù)值和發(fā)票金額相差0.1的情況下,怎么處理呢三月份暫估的時(shí)候做的,借:原材料——暫估 貸:應(yīng)付賬款——暫估[圖片]老師就比如是這樣子,差0.01發(fā)票是四月收到,但是3月份暫估后月底已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到成本
答: 你好,沖暫估,按照發(fā)票入賬,同時(shí)成本調(diào)整這一分錢就行
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,3月購(gòu)買的原材料未付款未開發(fā)票,3月份暫估入賬,4月份付款發(fā)票未到,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理暫估的數(shù)值和發(fā)票金額相差0.1的情況下,怎么處理呢三月份暫估的時(shí)候做的,借:原材料——暫估 貸:應(yīng)付賬款——暫估[圖片]老師就比如是這樣子,差0.01
答: 你好,你可以先借應(yīng)付賬款貸銀行存款,掛帳,等到后期發(fā)票來(lái)了,你直接把那個(gè)暫估的憑證給反沖掉,然后再重新做賬就可以了。
您好假設(shè)2019年的有應(yīng)付賬款——暫估入賬2020年5月30日收到票,這個(gè)賬務(wù)處理的分錄怎么寫?
老師,17年的暫估入賬,以前的會(huì)計(jì)做的,現(xiàn)在要怎么處理才能把暫估入庫(kù)的賬平了,好多年了發(fā)票也要不上,應(yīng)付賬款_暫估入庫(kù)
暫估入賬,需要設(shè)二級(jí)、三級(jí)科目如下: 原材料-暫估入庫(kù) 應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款--A客戶 這樣對(duì)嗎?
你好,老師,對(duì)于暫估入賬這個(gè)這個(gè)月做暫估,下個(gè)月可不可以直接借:應(yīng)付賬款-暫估 貸應(yīng)付賬款/銀行


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2021-01-17 21:05
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2021-01-17 21:06
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2021-01-18 00:00
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2021-01-18 08:04