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愛笑的流沙
于2015-10-27 13:51 發布 ??1170次瀏覽
李老師
職稱: 中級會計師
2015-10-27 13:51
稅務稽查時發現多年前一筆“應付賬款”沒有結轉收入,補繳各種稅金后,“應付賬款”該如何調整?
李老師 解答
2015-10-27 13:57
應付賬款更正為應收賬款 然后用現金收回
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多年前應付賬款如何調賬
答: 稅務稽查時發現多年前一筆“應付賬款”沒有結轉收入,補繳各種稅金后,“應付賬款”該如何調整?
應付賬款期初數沒有對相差很大,年初怎樣調賬
答: 你好,期初數不對,應當重新建賬,錄入正確的期初數才是的 ,而且你的差異很大,原則上是必須核對好期初從新錄入了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我賬上好多的應付賬款,怎么調賬
答: 你好,賬上好多的應付賬款,是有賬實不符嗎??
老師,請問年初錄期初數據的時候,應付賬款-暫估應付款錄到了應付賬款-張三上面了,現在應該怎么調整啊
討論
一家公司應付賬款做了2個重復了,怎么調整到一個里面
怎么調整以前錯的張,應付賬款
年底了,有一筆應付賬款以后不用付了,怎么調整呢?
往來科目 預付賬款按照重分類 調表不調賬 做到 應付賬款 按照預付賬款的科目性質 預付賬款的科目的借方余額登記在預付賬款中 把預付賬款的貸方金額轉到應付賬款的貸方 是這樣理解嗎轉過去之后 有個差額 正好是預付賬款的期初余額 這個預付賬款的期初余額應該怎么轉??、
李老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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李老師 解答
2015-10-27 13:57