
老師,沒有收入,但有業(yè)務(wù)招待費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi)在年底企業(yè)所得稅報(bào)表中,是不是得全額交納企業(yè)所得稅呢
答: 你好對(duì)的,需要全額納稅調(diào)整交所得稅。
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),為什么業(yè)務(wù)招待費(fèi) 賬載金額和調(diào)增金額欄填不了數(shù)字?只有稅收金額欄可以填
答: 帳載金額是可以填列數(shù)據(jù)的啊
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
現(xiàn)在在報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào),然后去年公司沒有收入。有2700的業(yè)務(wù)招待費(fèi)。要繳稅嗎?繳稅金額是多少?
答: 你好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)全額調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額 需要看綜合調(diào)整結(jié)果,而不僅僅只看業(yè)務(wù)招待費(fèi)的

