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小白
于2020-04-12 10:27 發布 ??1093次瀏覽
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2020-04-12 10:30
你好 稅收金額按賬載金額的60%,不超當年銷售收入的千分5來填寫。
小白 追問
2020-04-12 11:10
老師,該填寫多少?怎么計算?營業收入是:2051290.00。系統上做了15408.00元。那如果按銷售收入來填寫205129.00*0.005=10256.00元。但是還是不可以呢?
答疑蘇老師 解答
2020-04-12 11:13
你好 按15408*60%來填寫的 ,要選擇低的來填寫。
2020-04-12 11:31
按您說的,可是還是不可以。以下圖片
2020-04-12 11:34
你好 同學的調增金額不對 ,應該是前面減后面的。
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老師,沒有收入,但有業務招待費,業務招待費在年底企業所得稅報表中,是不是得全額交納企業所得稅呢
答: 你好對的,需要全額納稅調整交所得稅。
老師,企業所得稅年報,為什么業務招待費 賬載金額和調增金額欄填不了數字?只有稅收金額欄可以填
答: 帳載金額是可以填列數據的啊
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
現在在報企業所得稅年報,然后去年公司沒有收入。有2700的業務招待費。要繳稅嗎?繳稅金額是多少?
答: 你好,業務招待費全額調整增加應納稅所得額 需要看綜合調整結果,而不僅僅只看業務招待費的
老師,企業所得稅年報,像業務招待費和折舊費沒有的話是不是不用勾選?
討論
老師們,填寫企業所得稅年報,業務招待費出現這樣情況是?
老師,企業所得稅年報里面,業務招待費填在那個表里面?
老師好!請問企業所得稅年報中填業務招待費支出的稅收金額怎么算的呢?
企業籌建期的業務招待費怎么申報年度企業所得稅
答疑蘇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
★ 4.99 解題: 36212 個
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小白 追問
2020-04-12 11:10
答疑蘇老師 解答
2020-04-12 11:13
小白 追問
2020-04-12 11:31
答疑蘇老師 解答
2020-04-12 11:34