你好老師,B答案沒有讀懂 問
你好同學,B是錯誤的我解釋一下 答
本題考查考慮控制偏差的性質和原因。如果發現擬 問
審計的時候呢,不是說非得做實質性程序。要是覺得企業內控還行,做控制測試發現內控真能起作用,那實質性程序就能少做點,甚至覺得光靠控制測試就能確定報表沒啥大錯,就不用額外做實質性程序了。 可要是發現本來覺得還行的內控出問題了,這時候就不能再光信內控了,得重新看看這企業是不是有啥地方可能出大錯。得琢磨琢磨是不是得做點實質性程序,去仔細查查,保證財務報表沒啥大毛病,不能直接就覺得必須得做實質性程序,得根據內控出問題的情況再決定 。 答
老師,請問公司買供財神的供品能開票稅前扣除嗎? 問
公司買供財神的供品。通常能開票稅前扣除。 答
老師,公司員工 個稅申報,每月的工資薪金申報,如果這 問
你要分開申報的話 先填寫了工資薪金,然后再去全年一次獎金收入里面 最后一塊申報 答
資產負債表是按哪個賬本填 問
同學,你好 你是手工做賬嗎?? 答
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申報表上有上期進項稅有留抵,但是本月只想用當月認證的進項稅,不用上期留抵的進項稅可以嗎。例如:上期留抵1000.00,本期進項稅1000.00,銷項2000.00,想只抵1000.00,其他的交稅。
老師,這個是我12月的進項申報表,我12月份應交稅額賬面金額是-486377.81,現在審計讓提供21年的應交稅費賬面和申報表的差額數字,那我這個數字怎么計算,
申報時沒有進項更新,導致申報表的進項小于認證的進項,稅多交了。現賬上的應交稅金要調為與申報表一致,這個會計分錄要怎么做?
增值稅應交稅金賬面的比申報表的多,主要是去年改稅率的時候系統上面的稅率和實際開票有點差異,還有就是有的進項勾選了但是沒有入賬。這個賬具體應該怎么調整


一切皆是命 追問
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