
老師,3月份的業務招待費做了賬了,但是發票日期是4月,需要沖銷重新做嗎?3月做賬:借:管理費用-業務招待費 15537,貸:其他應付款\' 155374月沖銷再重新做?
答: 對,沒有錯,就是這么做。
我們又一筆招待費,員工自己墊錢的,已經發生,但是發票還未到,月底要計提么?計提的話怎么寫分錄,比方說是三千,可以這么寫么?我們沒有 其他應付款-暫估 這 個科目借:管理費用-禮品招待費-業務招待費外部 2250.00 貸:其他應付款 2250.00還是說等發票來了,再做分錄
答: 您好,是需要計提的,借管理費用~業務招待費,貸其他應付款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好!請問之前公司員工的車費,餐飲費用,都是老板私付給員工報銷的,之前感覺記錯科目了,借:管理費用——業務招待費,貸:其他應付款 金額不大才7000元(應該不會超過可以抵扣的比例),現在如果不沖減之前的7000元,直接按正確的科目記行嗎?借:管理費用——差旅費,貸:其他應付款 這樣有沒有什么問題呢?
答: 應做更正分錄 才正確?
利潤表中銷售費用下面沒有業務招待費這一列,管理費用下面的業務招待費應該只填管理費用業務招待費金額還是填銷售費用業務招待費和管理費用業務招待費合計金額?
直接支付某某報銷費用是不是直接可以,1.借管理費用_開辦費-業務招待費,貸銀行存款;還是2.借管理費用_開辦費-業務招待費,貸其他應付款_某某,然后借其他應付款_某某,貸銀行存款
借管理費用-業務招待費,管理費用-快遞費,管理費用-辦公費,貸其他應付款。其他應付款再轉實收資本可以嗎?這樣也算是投資嗎?

