
我們又一筆招待費,員工自己墊錢的,已經(jīng)發(fā)生,但是發(fā)票還未到,月底要計提么?計提的話怎么寫分錄,比方說是三千,可以這么寫么?我們沒有 其他應(yīng)付款-暫估 這 個科目借:管理費用-禮品招待費-業(yè)務(wù)招待費外部 2250.00 貸:其他應(yīng)付款 2250.00還是說等發(fā)票來了,再做分錄
答: 您好,是需要計提的,借管理費用~業(yè)務(wù)招待費,貸其他應(yīng)付款
老師,3月份的業(yè)務(wù)招待費做了賬了,但是發(fā)票日期是4月,需要沖銷重新做嗎?3月做賬:借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 15537,貸:其他應(yīng)付款\' 155374月沖銷再重新做?
答: 對,沒有錯,就是這么做。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好!請問之前公司員工的車費,餐飲費用,都是老板私付給員工報銷的,之前感覺記錯科目了,借:管理費用——業(yè)務(wù)招待費,貸:其他應(yīng)付款 金額不大才7000元(應(yīng)該不會超過可以抵扣的比例),現(xiàn)在如果不沖減之前的7000元,直接按正確的科目記行嗎?借:管理費用——差旅費,貸:其他應(yīng)付款 這樣有沒有什么問題呢?
答: 應(yīng)做更正分錄 才正確?


小林老師 解答
2022-01-21 15:02
小丁 追問
2022-01-21 15:03
小林老師 解答
2022-01-21 15:04
小丁 追問
2022-01-21 15:04
小林老師 解答
2022-01-21 16:03