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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-04-10 15:10

老師,現在已經沒有發出商品這個科目了。為什么不是這樣做帳,借:應收賬款   貸主營業務收入

棉棉 追問

2017-04-10 15:20

為什么以后開發票的時候是個麻煩,老師我不太明白,請具體說說?第二個問題我現在要做外帳,應收賬款也得寫進入啊,要不入賬我不太會弄了  第三個問題,你的意思是說以后對方給我們貨款的時候還會讓我們開票?

宋生老師 解答

2017-04-10 15:07

您好!你要不要開發票的? 
如果以后再開就借發出商品 貸庫存商品。

宋生老師 解答

2017-04-10 15:15

您好!但是你以后開發票的時候,又是個麻煩。 
要不你就先不入賬。

宋生老師 解答

2017-04-10 15:24

您好!是的。如果你到時候還是要你開票,你就有重復入收入,重復交稅的可能。導致麻煩。

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您好 6月收到定金 借:銀行存款 10000 貸:預收賬款 10000 7月收到尾款 借:銀行存款 40000 貸:預收賬款 40000 1、借:預收賬款 10000 貸:主營業務收入 10000/1.03=9708.74 應交稅費——應交增值稅 10000/1.03*0.03=291.26 借:預收賬款 40000 貸:主營業務收入 40000/1.03=38834.95 應交稅費——應交增值稅 40000/1.03*0.03=1165.05 2、借:預收賬款 50000 貸:主營業務收入 50000/1.03=48543.69 應交稅費——應交增值稅 50000/1.03*0.03=1456.31
2019-08-07 08:07:17
你好 借:其他應付款 貸:銀行存款 借:管理費用-房租 貸:其他應付款
2019-10-14 08:51:04
您好,借銀行存款貸預收賬款,后面發貨開發票借預收賬款貸,主營業務收入應交稅費應交增值稅
2020-07-30 10:51:06
你好,借:銀行存款 貸:預收賬款 借:預收賬款 貸:收入 應交增值稅
2019-08-29 16:40:09
借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費 (按照不開票收入報增值稅的哦)
2020-01-07 18:29:24
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