- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2017-04-10 15:10
老師,現(xiàn)在已經(jīng)沒有發(fā)出商品這個科目了。為什么不是這樣做帳,借:應收賬款 貸主營業(yè)務收入
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您好
6月收到定金
借:銀行存款 10000
貸:預收賬款 10000
7月收到尾款
借:銀行存款 40000
貸:預收賬款 40000
1、借:預收賬款 10000
貸:主營業(yè)務收入 10000/1.03=9708.74
應交稅費——應交增值稅 10000/1.03*0.03=291.26
借:預收賬款 40000
貸:主營業(yè)務收入 40000/1.03=38834.95
應交稅費——應交增值稅 40000/1.03*0.03=1165.05
2、借:預收賬款 50000
貸:主營業(yè)務收入 50000/1.03=48543.69
應交稅費——應交增值稅 50000/1.03*0.03=1456.31
2019-08-07 08:07:17

你好
借:其他應付款
貸:銀行存款
借:管理費用-房租
貸:其他應付款
2019-10-14 08:51:04

你好,借:銀行存款 貸:預收賬款 借:預收賬款 貸:收入 應交增值稅
2019-08-29 16:40:09

您好,借銀行存款貸預收賬款,后面發(fā)貨開發(fā)票借預收賬款貸,主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅
2020-07-30 10:51:06

借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 (按照不開票收入報增值稅的哦)
2020-01-07 18:29:24
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棉棉 追問
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宋生老師 解答
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2017-04-10 15:15
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