小規模,銷售一臺機器共5萬元,6月收到 1萬定金,7月收到尾款 4萬,請問怎么做分錄? 有種情況 1.6月開了1萬的發票,7月開了4萬的發票,請完整的列出分錄 2.6月沒開發票,7月開了5萬的發票,請完整的列出分錄 3.6月開了5萬的發票,請完整的列出分錄
靜聽細雨
于2019-08-07 06:57 發布 ??838次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-08-07 08:07
您好
6月收到定金
借:銀行存款 10000
貸:預收賬款 10000
7月收到尾款
借:銀行存款 40000
貸:預收賬款 40000
1、借:預收賬款 10000
貸:主營業務收入 10000/1.03=9708.74
應交稅費——應交增值稅 10000/1.03*0.03=291.26
借:預收賬款 40000
貸:主營業務收入 40000/1.03=38834.95
應交稅費——應交增值稅 40000/1.03*0.03=1165.05
2、借:預收賬款 50000
貸:主營業務收入 50000/1.03=48543.69
應交稅費——應交增值稅 50000/1.03*0.03=1456.31
相關問題討論

您好
6月收到定金
借:銀行存款 10000
貸:預收賬款 10000
7月收到尾款
借:銀行存款 40000
貸:預收賬款 40000
1、借:預收賬款 10000
貸:主營業務收入 10000/1.03=9708.74
應交稅費——應交增值稅 10000/1.03*0.03=291.26
借:預收賬款 40000
貸:主營業務收入 40000/1.03=38834.95
應交稅費——應交增值稅 40000/1.03*0.03=1165.05
2、借:預收賬款 50000
貸:主營業務收入 50000/1.03=48543.69
應交稅費——應交增值稅 50000/1.03*0.03=1456.31
2019-08-07 08:07:17

你好
借:其他應付款
貸:銀行存款
借:管理費用-房租
貸:其他應付款
2019-10-14 08:51:04

您好,借銀行存款貸預收賬款,后面發貨開發票借預收賬款貸,主營業務收入應交稅費應交增值稅
2020-07-30 10:51:06

你好,借:銀行存款 貸:預收賬款 借:預收賬款 貸:收入 應交增值稅
2019-08-29 16:40:09

借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費 (按照不開票收入報增值稅的哦)
2020-01-07 18:29:24
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息