老師,您好,現(xiàn)在按新會(huì)計(jì)制度,計(jì)提增值稅不需用應(yīng)交 問
沒有那個(gè)規(guī)定的哈,你按自己的正確思路做賬就行 答
匯算清繳扣除類調(diào)整項(xiàng)其他是只填需要調(diào)增的那項(xiàng) 問
不管是否要調(diào)增,有對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目都得填報(bào) 答
老師,公司有幾個(gè)員工備用金報(bào)銷賬目建在A公司,出納 問
你好,B公司應(yīng)該借其他應(yīng)收款,貸銀行存款。 答
當(dāng)月收到紅沖發(fā)票電子稅務(wù)系統(tǒng)需要怎么處理嗎 問
當(dāng)月收到紅沖發(fā)票,若原發(fā)票已經(jīng)抵扣過,則需要填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 答
老師好,充值卡里面有100萬,客戶只使用了95萬,最后5 問
一致掛著就行了,除非要注銷了,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 答

小規(guī)模,銷售一臺(tái)機(jī)器共5萬元,6月收到 1萬定金,7月收到尾款 4萬,請問怎么做分錄?有種情況1.6月開了1萬的發(fā)票,7月開了4萬的發(fā)票,請完整的列出分錄2.6月沒開發(fā)票,7月開了5萬的發(fā)票,請完整的列出分錄3.6月開了5萬的發(fā)票,請完整的列出分錄
答: 您好 6月收到定金 借:銀行存款 10000 貸:預(yù)收賬款 10000 7月收到尾款 借:銀行存款 40000 貸:預(yù)收賬款 40000 1、借:預(yù)收賬款 10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 10000/1.03=9708.74 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 10000/1.03*0.03=291.26 借:預(yù)收賬款 40000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 40000/1.03=38834.95 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 40000/1.03*0.03=1165.05 2、借:預(yù)收賬款 50000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 50000/1.03=48543.69 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 50000/1.03*0.03=1456.31
老師,你好!小規(guī)模交給了物業(yè)房租,物業(yè)沒給開發(fā)票,有合同有收據(jù)!這樣每個(gè)月怎么計(jì)提做分錄呢?
答: 你好 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-房租 貸:其他應(yīng)付款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我公司是小規(guī)模,先收款項(xiàng),后開發(fā)票,請問我怎么做分錄
答: 你好,借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 借:預(yù)收賬款 貸:收入 應(yīng)交增值稅

