
我4月采購商品,未收到發(fā)票,暫估入賬:借:庫存商品,貸:應付賬款,然后實際銷售了,所以當月結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品,等6月收到發(fā)票,借:應付賬款,貸:銀行存款。是這樣嗎老師
答: 你應該做的是借庫存商品 貸應付賬款 暫估款
老師:暫估入賬時借:庫存商品15萬,貸:應付賬款15萬,月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時借:主營業(yè)務成本15萬,貸:庫存商品15萬,然后次月初沖回時是借::應付賬款15萬。貸:庫存商品15萬,上月結(jié)轉(zhuǎn)成本的這筆分錄“借:主營業(yè)務成本15萬,貸:庫存商品15萬”需要沖回嗎?謝謝老師!
答: 不用的啊
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們3月進了一批貨賣掉了,但是對方還沒給我開票,我可以先暫估入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本,等票到了再充暫估可以嗎?借:庫存商品貸應付賬款-暫估。借主營業(yè)務成本,貸庫存商品。票到再充暫估,做發(fā)票相同的金額
答: 可以的,可以這么做的。


隱形的鋼筆 追問
2022-04-02 15:10
郭老師 解答
2022-04-02 15:12