
我4月采購商品,未收到發票,暫估入賬:借:庫存商品,貸:應付賬款,然后實際銷售了,所以當月結轉成本,借:主營業務成本,貸:庫存商品,等6月收到發票,借:應付賬款,貸:銀行存款。是這樣嗎老師
答: 你應該做的是借庫存商品 貸應付賬款 暫估款
老師,我們3月進了一批貨賣掉了,但是對方還沒給我開票,我可以先暫估入賬結轉成本,等票到了再充暫估可以嗎?借:庫存商品貸應付賬款-暫估。借主營業務成本,貸庫存商品。票到再充暫估,做發票相同的金額
答: 可以的,可以這么做的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
暫估入賬時已經結轉成本,沖消暫估時,不用沖消主營業務成本吧,實際收到發票時,也就不用結轉了吧?
答: 是 的,不用借:應付賬款貸:庫存商品,重做:借:庫存商品貸:應付賬款即可


uil 追問
2019-07-03 17:39
maize老師 解答
2019-07-03 17:47
uil 追問
2019-07-03 17:50
maize老師 解答
2019-07-03 18:35