
#提問(wèn)#,老師你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,去年12月份,對(duì)方差我們八十幾萬(wàn)的票,一月份給把票開(kāi)來(lái)了,他們和我老板談,最后開(kāi)了七十幾萬(wàn)票,可是我去年按合同暫估入賬八十幾萬(wàn),現(xiàn)在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本成負(fù)數(shù)了,要怎么調(diào)?
答: 你好,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)不會(huì)有余額。
是這樣之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有暫估入賬,只是做了結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,可是結(jié)轉(zhuǎn)的單價(jià)和后面入庫(kù)的單價(jià)又不一致,這樣該怎么做?
答: 當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)是怎么進(jìn)行的會(huì)計(jì)處理?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2018九月有一筆暫估入賬 借庫(kù)存商品 100000 貸 應(yīng)付賬款 100000 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100000 貸 庫(kù)存商品 100000十月份 票到了直接做的營(yíng)業(yè)成本但是沒(méi)有沖回九月份的兩筆 一直到2019年九月份也沒(méi)動(dòng) 請(qǐng)問(wèn)老師這筆賬我該怎么做
答: 你好,你直接做一次紅字分錄沖了就可以,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本需要用以前年度損益調(diào)整科目

